Перейти к содержимому

Как настроить в 1с 8 3 учетную политику при усн доходы минус расходы

  • автор:

Учетная политика в 1С 8.3 — где найти, как заполнить

Настройка УП в 1С разбита на несколько отдельных блоков:

  • Бухгалтерский учет — Главное — Настройки — Учетная политика ;
  • Налоговый учет — Главное — Настройки — Налоги и отчеты ;
  • Зарплатный учет — Зарплата и кадры —Справочники и настройки — Настройки зарплаты .

Не все элементы учетной политики можно задать в настройках 1С. Некоторые из них не реализованы для автоматической работы.

Рассмотрим основные настройки по блокам.

Настройка учетной политики в 1С — бухгалтерский учет

Заполните настройки по БУ через раздел Главное — Настройки — Учетная политика .

Учет выпуска продукции по данным продаж

Установление флажка Учет выпуска продукции по данным продаж позволяет упростить однотипное производство.

Если флажок установлен, то выпуск продукции и списание материалов на производство, оформляется в автоматическом режиме. Пользователю достаточно ввести только реализацию продукции используя счет 43 «Готовая продукция». Материалы списываются по основной спецификации, заданной в карточке Номенклатуры .

Способ оценки МПЗ

Выберите Способ оценки МПЗ :

  • По средней — выбытие МПЗ производится по скользящей себестоимости, которая в конце месяца корректируется до средневзвешенной. Подробнее Списание материалов по средней на общехозяйственные нужды
  • По ФИФО — выбытие МПЗ учитываться по партиям: первая пришла, первая ушла.

Способ оценки МПЗ устанавливается один для БУ и НУ. Выбытие МПЗ по себестоимости каждой единицы не реализовано в 1С. При составлении УП учитывайте эти нюансы.

Способ оценки товаров в рознице

  • По стоимости приобретения — на склад товары приходуются по стоимости поставщика на счете 41.02. Торговая наценка при их выбытии не отражается, а стоимость списания товаров определяется согласно настройке Способ оценки МПЗ.
  • По продажной стоимости — на склад товары приходуются по цене реализации на счет 41.11 или 41.12. Учет торговой наценки ведется на счете 42.

В НУ оценка товаров в рознице осуществляется только по стоимости приобретения.

Учет затрат

В этом разделе устанавливаются затратные счета, которые используются в организации.

Ниже настраивается по каждому счету детализация затрат и их распределение. Здесь же можно установить основной счет учета затрат. Подробнее Настройки учета затрат.

Учет денежных средств

Если флажок установлен, все перемещения денег отражаются с использованием счета 57, независимо от продолжительности их перемещения.

Оценочные значения

Установленный флажок позволяет автоматически сформировать резерв по сомнительным долгам в БУ регламентной операцией Расчет резервов по сомнительным долгам при Закрытии месяца . Если флажок не установлен, то резервы создаются вручную: создание резервов в БУ — обязанность налогоплательщика.

  • 50%, если просрочка более 45 дней;
  • 100%, если просрочка более 90 дней.

Авансы, выданные поставщикам, отражаются в балансе

Настраивается отображение информации в бухгалтерском балансе:

  • Одной строкой в дебиторской задолженности — авансы отображаются обособленно по стр. 1230 «Дебиторская задолженность» баланса.
  • Отдельными строками по видам активов — авансы отражаются в балансе в разрезе видов активов, под покупку которых они оплачены. Вид актива устанавливается в договоре с поставщиком. Подробнее Авансы выданные в балансе с 2021 года

ПБУ 18

В настройках УП по БУ можно включить возможность применения ПБУ 18:

  • балансовым методом (рекомендуется);
  • балансовым методом с отражением разниц;
  • затратным методом.

Состав форм бухгалтерской отчетности

Регулирует выбор комплекта форм бухгалтерской отчетности, используемой в организации.

Учет ОС

В настройках 1С не отражаются элементы УП по учету основных средств в БУ. Изучить подробнее как отражается УП по ОС в 1С

Настройка учетной политики в 1С — зарплата

К УП по зарплате можно отнести:

  • резерв отпусков;
  • учет страховых взносов;
  • учет НДФЛ.

Резерв отпусков

Необходимость автоматического формирования резервов отпусков и его настройка осуществляется на вкладке Резервы отпусков настроек учета зарплаты в разделе Администрирование — Настройки программы — Параметры учета — Настройки зарплаты — ссылка Порядок учета зарплаты .

На вкладке Резервы отпусков задаются единые правила для БУ и НУ в соответствии со ст. 324.1 НК РФ.

Начисление «отпускного» резерва выполняйте из раздела Зарплата и кадры — Зарплата — Начисления оценочных обязательств по отпускам . В закрытии месяца проконтролируйте его начисление, т. к. операция Начисление резерва отпусков не выдаст ошибку, если документ Начисления оценочных обязательств по отпускам пустой.

Страховые взносы

Настройку страховых взносов осуществите в разделе Главное — Настройки — Налоги и отчеты — вкладка Страховые взносы .

  • вид тарифа страховых взносов;
  • имеются ли особенности для расчета страховых взносов (есть ли фармацевты, члены летных экипажей и др.);
  • ставку взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний;
  • подразделения со льготными тарифами взносов;
  • необходимость перечисления добровольных взносов.

В настройках НДФЛ задайте порядок применения стандартных вычетов. Для этого перейдите в раздел Главное — Настройки — Налоги и отчеты — вкладка НДФЛ .

Настройка налоговой учетной политики в 1С 8.3 (ОСНО)

Настройки УП по налогу на прибыль задайте в разделе Главное — Настройки — Налоги и отчеты — вкладка Налог на прибыль .

    .
  • Как погашается стоимость спецодежды и спецоснастки в НУ – использовалось до 2021 года. С 2021 стоимость погашается единовременно при вводе в эксплуатацию.
  • Необходимость формирования резервов по сомнительным долгам. В НУ создание резервов —право налогоплательщика. . .
  • Порядок уплаты авансовых платежей.

Настройка прямых затрат при производстве, услугах, работах

Определите в учетной политике по НУ, как формируются прямые затраты при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг:

    ;
  • либо вручную настройте отдельный перечень прямых расходов в НУ по ссылке Перечень прямых расходов .

Деление выручки от реализации в декларации по налогу на прибыль

Для разграничения доходов от продажи покупных товаров и продуктов собственного производства, а так же оказанных вами услуг, выполненных работ задайте список Номенклатурных групп , относящихся к собственному производству, выполненным работам, оказанным услугам по ссылке Номенклатурные группы реализации продукции, услуг .

Настройка налоговой учетной политики в 1С 8.3 (НДС)

Настройки УП по НДС задайте в разделе Главное — Настройки — Налоги и отчеты — вкладка НДС .

На вкладке укажите, освобождена ли организация от уплаты НДС или ведет раздельный учет входящего НДС.

Также в настройках НДС установите порядок регистрации счетов фактур на аванс.

  • Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса – счета-фактуры на авансы будут создаваться по каждой поступившей сумме.
  • Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течение 5-ти календарных дней – счета-фактуры на авансы будут создаваться только по тем суммам предоплаты, которые не зачлись в течение 5-ти календарных дней после их получения.
  • Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца месяца – счета-фактуры на авансы будут создаваться только по тем суммам предоплаты, которые не зачлись в течение месяца, в котором они были получены.
  • Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода – счета-фактуры на авансы будут создаваться только по тем суммам предоплаты, которые не зачлись в течение налогового периода (квартала), в котором они были получены.
  • Не регистрировать счета-фактуры на авансы (п. 13 ст. 167 ­НК РФ) – вариант предназначен для организаций, деятельность которых подпадает под действие п. 13 ст. 167 НК РФ, т.е. которые занимаются изготовлением товаров (работ, услуг) (по перечню, определяемому Правительством РФ) с длительностью производственного цикла свыше 6-ти месяцев.

Настройка учетной политики в 1С 8.3 УСН Доходы минус расходы

Для УСН Доходы минус расходы задайте порядок признания расходов в разделе Главное — Настройки — Налоги и отчеты — вкладка УСН .

Печать учетной политики

Распечатать УП можно из формы ее настроек в разделе Главное — Настройки — Учетная политика .

Перед печатью должны быть внесены все настройки, т. к. на полноту отражения в ней всех элементов влияют не только настройки УП, но и настройки функциональности.

Мы успешно разобрали как настроить учетную политику в 1С 8.3, как заполнить учетную политику в 1С 8.3 на примере.

См. также:

Если Вы еще не подписаны:

Активировать демо-доступ бесплатно →

или

Оформить подписку на Рубрикатор →

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Похожие публикации

    При увольнении работника организация должна выдать ему справку о заработке.СЗВ-СТАЖ — отчет, ежегодно предоставляемый в Пенсионный фонд. Рассмотрим на.С момента ввода электронных трудовых книжек (ЭТК) к обязательным отчетам.Форма СЗВ-КОРР подается в ПФР при необходимости скорректировать, отменить или.

(6 оценок, среднее: 4,50 из 5)

Настройка учетной политики в 1С: Бухгалтерии предприятия 8 для организаций на УСН

В этой статье мы рассмотрим, каким образом выглядит настройка учетной политики, если организация применяет упрощенную систему налогообложения. Данный этап подготовки программы к работе очень важен, поэтому нужно подойти к нему со всей ответственностью, особенно, если ваша организация применяет объект обложения «Доходы минус расходы».

Первая закладка, соответственно, — «УСН», на которой заполняем дату перехода на данную систему налогообложения, номер уведомления о переходе. Если до перехода на УСН организация использовала метод начисления при расчете налога на прибыль, то нужен контроль переходного периода, устанавливаем флажок в соответствующей позиции. Далее отражаем объект налогообложения в соответствии с регистрационными документами. При объекте «Доходы» налоговая ставка автоматически становится равна 6%, при «Доходы минус расходы» — по умолчанию 15%.

Если по закону субъекта РФ разрешается понизить ставку, то проставляем нужные значения самостоятельно. Также при объекте налогообложения «Доходы минус расходы» на закладке появляется кнопка «Порядок признания расходов». По ней переходим в форму, где можно отметить операции, выполнение которых влечет за собой признание расходов, уменьшающих налоговую базу по единому налогу.


Подробно заполнение данной закладки и её влиянии на признание расходов рассмотрено в видеоуроке Как заполнить книгу доходов и расходов (КУДиР) в 1С — ВИДЕО

Дальше отражаем правило, как в программе будут учитываться полученные авансы. Выбираем вариант, который чаще будет использоваться, так как установленное значение будет автоматически подставляться в документы поступления денежных средств. Если надо будет изменить, то возможно это сделать в самом документе.

Вариант «Доходы комитента» будет доступен, если в Разделе «Функциональность» стоит флажок в позиции «Продажа товаров и услуг комитентов (принципалов)». А вариант «Доходы ЕНВД» можно выбрать в том случае, если в настройках установлено, что организация является плательщиком ЕНВД.

При совмещении УСН и ЕНВД, на закладке «ЕНВД» появляется возможность выбрать метод распределения расходов по видам деятельности.


С точки зрения контролирующих органов нужно рассматривать расходы нарастающим итогом с начала года. База распределения в связи с изменением системы налогообложения поменялась (для организаций на ОСН предусмотрены другие варианты).


Каким образом можно распределять расходы? В соответствие с бухгалтерским или налоговым учетом — все три настройки имеют отражение в законодательстве и возможны для выбора.

При объекте налогообложения «Доходы минус расходы» на закладке «Запасы» автоматически устанавливается метод «ФИФО» как способ оценки МПЗ, который нельзя изменить. О способе оценки товаров в рознице подробно рассматривалось в статье Настройка учетной политики в 1С: Бухгалтерии предприятия 8 для организаций на ОСН, как и о заполнение закладки «Затраты», которая при смене системы налогообложения остается прежней.

Резервы по сомнительным долгам в налоговом учете не актуальны при УСН, как видим, данная позиция поэтому на закладке отсутствует.

Учетная политика по налоговому учету для УСН в 1С 8.3

Образец учетной политики для целей налогового учета при УСН

Скачать бесплатно пример учетной политики по налоговому учету при УСН можно здесь ˃˃˃

Настройка параметров учетной политики для налогового учета при УСН в 1С 8.3

В 1С 8.3 для «упрощенцев» объект налогообложения «Доходы минус расходы» в Учетной политике задается параметр «Доходы минус расходы» на закладке УСН:

sshot-1

Далее на закладке «УСН» важно правильно установить «Порядок признания расходов» (УСН), то есть определить расходы:

sshot-4

Инструкция, каким образом задается порядок признания расходов в параметрах Учетной политики при УСН в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 рассмотрено в статье «Порядок признания расходов при УСН в 1С 8.3».

Параметры учета материальных расходов при УСН в 1С 8.3

В 1С 8.3 условия для того, когда при приобретении материалов расходы попадают в КУДиР, отмечаются флажками:

sshot-5

В поле «Передача материалов в производство» не должен стоять флажок.

Параметры учета расходов на приобретение товаров при УСН в 1С 8.3

Для того чтобы в 1С 8.3 расходы на приобретение товаров попали в КУДиР, необходимо установить три флажка:

sshot-6

Дожидаться получения дохода в виде оплаты от покупателя не нужно, поэтому в соответствующем поле флажок не устанавливается.

Параметры учета «Входного НДС» при УСН в 1С 8.3

Чтобы отразить «входной» НДС в КУДиР и включить его в состав расходов, должны быть установлены флажки:

sshot-7

Далее нужно определить каким образом входной НДС будет попадать в КУДиР.

Например, организацией при УСН приобретены товары. Чтобы товары попали в КУДиР в составе расходов, должно быть выполнено условие, что товар реализован. Устанавливая флажок в поле «Приняты расходы по приобретенным товарам» указывается, что если товар реализован, только в этом случае «входящий» НДС попадет в КУДиР:

sshot-2

Если флажка в поле «Приняты расходы по приобретенным товарам» не будет, то в этом случае «входной» НДС попадает в КУДиР, не дожидаясь реализации товаров.

Параметры учета дополнительных расходов, включаемых в себестоимость при УСН в 1С 8.3

Транспортные расходы рассматриваются как услуги сторонних организаций. А для услуг сторонних организаций должно быть выполнено два условия: услуги нужно оприходовать, то есть транспортные расходы отразить в 1С 8.3 и оплатить за них перевозчику. Если эти условия выполнены, тогда данные расходы будут включены в КУДиР, не дожидаясь списания (реализации) товаров:

sshot-8

Рассмотрим транспортные расходы, связанные с приобретением товаров. Флажком в поле «Списание запасов» устанавливается, что если товары реализованы, то есть, списаны, то тогда и транспортные расходы по ним будут попадать в КУДиР. Стоит отметить, что указывается для товаров, для материалов это не действует.

Таким образом, если стоит флажок «Списание товаров», тогда такие расходы будут дожидаться реализации товаров, и программа 1С 8.3 будет определять сумму списанных расходов при закрытии месяца и отдельной строкой в конце месяца расходы будут списываться.

Параметры учета таможенных платежей при УСН в 1С 8.3

Таможенные платежи учитываются в состав расходов в силу пп. 11 п. 1 ст. 346.16 НК РФ.

Если «упрощенец» приобретает товары по импорту, то определяет, каким образом пошлины попадают в КУДиР: либо когда реализация прошла (товары списаны), либо когда оприходованы товары и таможенные платежи уплачены:

sshot-9

Есть Письмо УФНС РФ по г. Москве от 03.08.2011 № 16-15/0759978, по которому таможенные платежи должны включаться в КУДиР по мере реализации этих товаров, то есть позиция налоговой службы заключается в том, что товары должны быть реализованы и только после этого таможенные платежи могут попасть в КУДиР. Иными словами, флажок в поле «Товары списаны» должен быть установлен.

Как правильно вести учет в 1С 8.3 при УСН и как без ошибок отразить в КУДиР следующие операции:

Учетная политика в 1С 8.3: где найти и как заполнить на примерах

Прежде, чем приступить к полноценной работе в программе 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0, необходимо настроить учетную политику организации, бухгалтерию которой вы будете вести. В том случае, когда программе ведется учет сразу нескольких организаций, она должна быть настроена для каждой.

Для начала разберемся где в 1С 8.3 Бухгалтерия найти учетную политику. В меню «Главное» выберите пункт «Учетная политика». Он находится в подразделе «Настройки».

учетная политика в интерфейсе 1С

Пошаговое заполнение учетной политики

Перед нами открылась основная форма настроек. Рассмотрим пошагово заполнение всех пунктов. Помните, что данные настройки определяют правила ведения БУ. Налоговый учет настраивается отдельно.

Укажите «Способ оценки МПЗ». Здесь вам доступно два способа оценки материально – производственных запасов:

  • «По средней»;
  • «По ФИФО».

Первый способ оценивают МПЗ путем вычисления средней стоимости по группе товаров. Второй метод вычисляет стоимость тех МПЗ, которые по времени приобретены раньше. В переводе с английского данный метод звучит «Первый вошел, первый вышел».

«Способ оценки товаров в рознице» — тут все просто, но стоит учесть, что в налоговом учете оценка товаров происходит только по стоимости приобретения.

«Основной счет учета затрат» в учетной политике 1С 8.3 используется для подстановки счета учета по-умолчанию в документах и справочниках. В нашем примере мы оставили настройку счет 26. В зависимости от вашей учетной политики организации это может быть счет 20 или 44.

В параметре «Виды деятельности, затраты по которым учитываются на счете 20 «Основное производство»» отметьте необходимые вам флаги. При выборе хотя бы одного из пунктов будет необходимо указать, куда включаются общехозяйственные расходы (в себестоимость продаж или продукции). Настройте методы распределения косвенных расходов и прочие настройки расчета себестоимости.

Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:

Далее укажите, как ведется учет расходов:

    (видам деятельности)
  • По элементам затрат (рекомендуется для подготовки аудируемой отчетности по МСФО).
  • По статьям затрат. В том случае, когда задолженность превышает 45 дней, начисляется резерв в размере 50% от суммы остатков по Дт 62 и Дт 76.06, для 90 дней 100%. Учтите, что резервы формируются только по рублевым договорам и просроченной задолженностью.

Выберите состав форм бухгалтерской отчетности: полный, для малых предприятий и для некоммерческих организаций.

Через меню «Печать» можно распечатать формы учетной политики и различные приложения к ней:

как в 1с распечатать учетную политику

Настройка учета налогов в 1С

Для перехода к данной настройке нажмите на соответствующую гиперссылку внизу формы настройки учетной политики. Не забудьте сохранить настройку учетной политики.

Система налогообложения

Первым делом выберите систему налогообложения — ОСНО или УСН, уплачивается ли торговый сбор при осуществлении деятельности в г. Москве.

Налог на прибыль

Далее перейдите к заполнению раздела «Налог на прибыль».

налог на прибыль

Укажите размеры налоговых ставок в федеральный и региональный бюджет. Если данные ставки у обособленных подразделений различаются, их необходимо указать отдельно для каждого.

Далее указывается метод начисления амортизации. По зданиям, сооружениям и нематериальным активам всегда применяется линейный метод независимо от настройки.

Выберите способ погашения стоимости спецодежды и спецоснастки. С 2015 года налогоплательщикам дана возможность самостоятельно определять порядок погашения стоимости с учетом срока использования. Ранее данная настройка была не доступна (в более старых релизах).

Укажите необходимость формирования резервов по сомнительным долгам. Аналогично бухгалтерскому учету, но не более 10% от выручки. Резерв формируется только по просрочке.

При заполнении перечня прямых расходов программа предложит вам автоматически создать записи, соответствующие рекомендациям ст.318 налогового кодекса РФ. Вы можете отказаться и заполнить все вручную. Это необходимо производственным предприятиям, которым не нужно относить на себестоимость продукции прямые расходы.

Далее заполните номенклатурные группы. Они используются для того, чтобы учитывать доходы от реализации товаров и услуг. Выручка по данным номенклатурным группам отражается в декларации по прибыли в составе выручки от реализации товаров и услуг собственного производства.

Последней настройкой данного раздела является указание порядка уплаты авансовых платежей.

В разделе «УСН» (если вы работаете по упрощенке) укажите налоговую ставку и то, как будут отражаться авансы от покупателей.

настройки УСН

В случае, когда организация освобождена от уплаты НДС по ст. 145 или 145.1 НК РФ, укажите это. Далее отметьте, необходимо ли вести раздельный учет входящего НДС при одновременном осуществлении операций, которые облагаются налогом и освобожденным от него.

В том случае, когда НДС начисляется по отгрузке без перехода права собственности, отметьте данную настройку флажком.

Последней настройкой в данном разделе является выбор порядка регистрации счетов-фактур на аванс и необходимости их регистрации в зависимости от периода.

способ регистрации счетов-фактур

Налог на имущество

В разделе «Налог на имущество» укажите налоговую ставку и льготы при наличии. Далее указываются объекты с особым порядком налогообложения. В подразделе «Порядок уплаты налогов на местах» устанавливаются сроки уплаты налогов и то, как будут рассчитываться авансовые платежи. В последнем пункте укажите способ отражения в учете расходов по данному налогу.

налог на имущество

В разделе НДФЛ укажите, как применяются налоговые вычеты.

настройка НДФЛ

Страховые взносы

При необходимости заполните раздел «Страховые взносы», указав тариф, ставку взноса от несчастных случаев и прочие настройки.

страховые взносы

Прочие настройки

Чтобы указать другие настройки перейдите по гиперссылке «Все налоги и отчеты».

все налоги и отчеты

В настройках учетной политики сохраняются все ранее внесенные изменения, просмотреть которые можно по гиперссылке «История изменений».

Смотрите также обзорное видео про ввод справочника организации и настройку учетную политику:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *