Было реализовано меньше чем возвращается 1с корректировка реализации
Перейти к содержимому

Было реализовано меньше чем возвращается 1с корректировка реализации

  • автор:

Отражение корректировки реализации или поступления при переходе на новую базу

Естественно, можно сократить операции в зависимости от надобности.

Я постаралась описать максимально возможно эмпирический алгоритм.

(2) У нас нет бух 3, Бух учет ведется здесь же в ERP, и мы не можем себе позволить провести реализацию в прошлом периоде, а потом ее распровести. Формируются задания к расчету себестоимости.

(3) это задание можно удалить в регистре сведений «Задания к расчету себестоимости»

А как быть с бухгалтерией? там тоже нужно после подобных действий перезакрыть период, а соответственно перепровести документы. Но данную корректировку вы уже не перепроведёте, так как будет ошибка контроля отгруженных товаров.

У меня например пишет: «было реализовано » номенклатур Х» меньше чем возвращается».

(5) Так как нам необходимо будет проставить себестоимость на 41 счет, то мы поставим галку «Ручные проводки», после введем сумму себестоимости и запишем движения. Документы с ручными проводками не контролируются при перепроведении и ошибки такой не будет.

Корректировка реализации

Здравствуйте. Почему при корректировке реализации в сторону уменьшения количества не проводит этот документ, ошибка якобы в том, что было реализовано меньше, чем возвращается. Хотя, указывается именно то количество, которое было реализовано и указано в документе первичной реализации.

Обсуждение (5)

Здравствуйте! Такое может быть, например, если это не первая корректировка. Повторные корректировки рекомендуется делать на основании предыдущих.
Добрый день! Как в 1С провести повторную корректировку отгрузки (одного первичного УПД). Сначала оказалась 1 шт бракованного товара, сделали корректировочную УКД, потом выявили еще 1 шт брака по этой же номенклатуре. Как быть в таком случае? Сделать следующую корректировочную УКД и уменьшить первичный документ на 1 шт? Мы ИП на ОСНО. работаем в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.106.60)
Если был возврат, то рекомендуется документ Возврат товаров от покупателя в 1С (в пределах одного года).
Если все равно не получится — приведите скрины документа реализации + проводки, документа корректировки реализации + ошибка.
А также карточку счета 41(или на каком учтен товар) с отбором по этой номенклатуре от даты реализации до даты корректировки.

Здравствуйте. Это первая корректировка. Направляю сканы корректировки реализации. Возврат тоже попытались оформить — ошибка та же.

Спасибо. Также приведите, пожалуйста, скрин О программе или укажите конфигурацию и релиз. Это желательно всегда указывать в вопросе.

Здравствуйте. Информация в приложенном скрине

В табличной части склады, вероятно это доработка. Доработанные конфигурации мы комментировать не можем.
Могу сказать следующее.
1. Посмотрите карточку счета по номенклатуре — все ли там нормально, нет ли отрицательных остатков, например.
2. Такие ошибки бывают, если меняли какие-то настройки — в параметрах учета и т.п., например, включили учет по складам, по подразделениям. Визуально такого не вижу, поэтому, возможно, что это ошибка программы, например, была такая:
«При проведении в следующем месяце возвратов по реализация текущего месяца выдается сообщение об ошибке «Документом реализации реализовано меньше товара чем возвращается», если:
— в базе отключен контроль остатков при списании и нет поступлений товаров
— все реализации проводятся с нулевой стоимостью списания
— в определенном месяце есть реализации (с нулевой с/стоимостью) и возвраты прошлого месяца (с нулевой с/стоимостью), при этом количество товара по возвратам прошлого месяца больше или равно количеству реализованного товара в текущем месяце.»
В таком случае следует обновиться и установить патчи.
3. Обратитесь к тому, кто делал доработку. Вопросы по доработанным конфигурациям надо решать со своим программистом 1С , т.к. возможно нештатное поведение программы.

Корректировка реализации прошлого периода в программе 1С:Бухгалтерия 8.3

В нашей повседневной жизни мы часто совершаем ошибки, и не все из них можно исправить. При работе бухгалтера можно допустить ошибки в документах учёта совершенно случайно, по неосторожности, а могут быть это совсем и не ошибки, а новые договорённости с контрагентом, заключённые уже после оформления документов. При возникновении таких ситуаций необходимо создавать корректирующие документы. В данной статье мы рассмотрим оформление корректировки реализации прошлого периода в случае ошибки в первичных документах и по согласованию сторон.

Первая ситуация: товар был реализован и полностью оплачен, сдана декларация по НДС за первый квартал. После сдачи декларации уже в третьем квартале была обнаружена ошибка, реализация произведена по ставке НДС 20 %, а наш товар входит в категорию детских товаров и должен облагаться по ставке 10 %. Необходимо внести исправления.

Решение: на основании первоначального документа создаём корректировку реализации в 1С:Бухгалтерия 8. В данном случае ошибка допущена нами, и корректировка реализации будет иметь вид корректировки «Исправление в первичных документах».

Данный вид корректировки подразумевает выставление исправленного счёта-фактуры, и после его создания необходимо будет сделать корректировку декларации по НДС за первый квартал и в дополнительном листе отразить исправления. Потому что согласно п. 3 Правил ведения книги продаж при необходимости внесения изменений в книгу продаж после окончания текущего налогового периода регистрация исправленного счёта-фактуры производится в дополнительном листе книги продаж за налоговый период, в котором был зарегистрирован счёт-фактура до внесения в него исправлений.

При этом в дополнительном листе книги продаж производятся записи данных по счёту-фактуре (в том числе корректировочному) до внесения в него исправлений, подлежащие аннулированию (с отрицательным значением), и в следующей строке осуществляется регистрация счёта-фактуры (в том числе корректировочного) с внесёнными в него исправлениями (с положительным значением) (п. 11 Правил ведения книги продаж, утв. Постановлением № 1137, п. 3 Правил заполнения дополнительного листа книги продаж).

После внесения исправлений в документ вы можете убедиться, что программа сделала правильные записи в книгу продаж, перейдя в проводки документа и посмотрев там регистр накопления «НДС продажи». Далее создаёте декларацию по НДС за первый квартал, на титульном листе ставите номер корректировки и заполняете. После заполнения у вас сформируется приложение 1 к разделу 9 (дополнительный лист книги продаж). Там будет отражено сторно первичной записи и после правильная строка.

По самому же разделу 9 будет также зафиксирована первичная запись, а наверху стоять флажок, что ранее предоставленные сведения неактуальны.

Вторая ситуация: во втором квартале 2021 года была проведена реализация и сдана отчётность. В четвёртом квартале согласно условиям договора изменилась стоимость реализованных товаров в сторону увеличения на пять процентов и был выставлен покупателю корректировочный счёт-фактура. Как отразить корректировку?

Решение: для корректировки стоимости отгруженных товаров необходимо создать документ «Корректировка реализации» с видом операции «Корректировка по согласию сторон».

Данный документ можно создать на основании документа первичного документа реализации. Поскольку корректировка вносится в стоимостные показатели, то необходимо в поле «Отражать корректировку» установить значение «Во всех разделах учёта».

Вид корректировки «По согласованию сторон» подразумевает, что корректировочная запись будет внесена в декларацию по НДС за четвёртый квартал. Запись в книгу продаж формируется автоматически, при создании корректировочного счёта-фактуры. Проследить вы это можете, открыв проводки документа «Корректировка реализации», по регистру «НДС продажи» внесена запись на сумму изменений.

После создания корректировки и корректировочного счёта-фактуры вы можете создать декларацию по НДС за четвёртый квартал. По разделу 9 вы можете увидеть запись от проведённой корректировки. Суммы будут отражены только в размере изменений.

Итак, в данной статье мы с вами рассмотрели два основных варианта корректировки реализации: ошибки в первичных документах и корректировка по согласованию сторон. Основное их отличие — это запись в декларации по НДС, корректировка прошлой декларации или запись сумм изменений в период корректировки.

Если после прочтения статьи у вас остались дополнительные вопросы или что-то не получается, обращайтесь в наш Центр экспертной поддержки 1С компании «Что делать Консалт» по номеру +7 499 956-21-70. Наши эксперты легко и быстро решат ваш вопрос. Работайте в программах 1С с удовольствием!

Было реализовано меньше чем возвращается 1с корректировка реализации

Дата публикации 31.03.2023

Использован релиз 3.0.133

Корректировка стоимости ранее отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) производится по соглашению сторон в случае изменения цены или уточнения количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), которые могут быть обусловлены разными причинами – покупатель возвращает товары, не принятые к учету, предоставлена скидка покупателю товаров (работ, услуг) за выполнение определенных условий договора и т.п.

В программе для корректировки стоимости ранее отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) и выставления корректировочного счета-фактуры предназначен документ "Корректировка реализации", который создается на основании документа реализации товаров (работ, услуг):

  1. Раздел: ПродажиРеализация (акты, накладные, УПД).
  2. Выделите в списке документ реализации и по кнопке "Создать на основании" выберите "Корректировка реализации". Автоматически будет создан новый документ "Корректировка реализации" с видом операции "Корректировка по согласованию сторон".
  3. В табличной части документа "Корректировка реализации" в подстроке "после изменения" скорректируйте цену товаров (работ, услуг) и / или количество.
  4. Кнопка "Провести".
  5. По кнопке "Выписать корректировочный счет-фактуру" будет создан новый документ "Корректировочный счет-фактура". Если в документе "Корректировка реализации" выбран вид операции "Исправление в первичных документах" (используется если исправляется ошибка в ранее созданном документе), то по кнопке "Выписать исправленный счет-фактуру" будет создан новый документ "Счет-фактура выданный" с указанием номера и даты исправления.

Смотрите также

Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *